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財(cái)稅相關(guān)問(wèn)題答疑記錄(四)

Q:請(qǐng)教下1萬(wàn)元注冊(cè)資金有限公司100%控股5000萬(wàn)注冊(cè)資金有限公司,假如發(fā)生商標(biāo)或商號(hào)侵權(quán)起訴,會(huì)承擔(dān)多少費(fèi)用賠付金額

A:如果注冊(cè)是有限性質(zhì)的公司,按照注冊(cè)資本承擔(dān)責(zé)任

 

Q:老師您好:請(qǐng)問(wèn)下我們公司以前掛其他應(yīng)付款280萬(wàn)三年了,今年這個(gè)人成為股東了有問(wèn)題嗎?

A:沒(méi)有問(wèn)題,那是股東前發(fā)生的,最好支付還給他,支付不動(dòng),可以作為他的增資。如果超過(guò)3年一直不還,稅務(wù)要求轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,你還得交稅。

 

Q:雪梅老師,問(wèn)下:公司賬目中其他應(yīng)付款借方有20萬(wàn)余額,都是股東的墊資,但卻是在借方,這個(gè)如何處理

A:在借方,代表已經(jīng)多支付給股東20萬(wàn)了,要收回來(lái)。

 

Q:注冊(cè)資本一直不實(shí)繳可以嗎?其他應(yīng)收款法人需要交個(gè)人所得稅,是不是不需要交企業(yè)所得稅??

A:必須要有一部分實(shí)繳,其他應(yīng)收款如果是股東,跨年度才要視同分紅,繳納20%個(gè)稅。如果不是股東,沒(méi)關(guān)系,不產(chǎn)生稅的問(wèn)題。

 

Q:注銷(xiāo)公司都要注意什么呢?賬上現(xiàn)金較大,轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里,最后注銷(xiāo)會(huì)不會(huì)有影響呢?

A:注銷(xiāo)注意問(wèn)題較多,發(fā)票要全部繳銷(xiāo),稅款全部交完,資產(chǎn)部分只能貨幣資金和應(yīng)收賬款可留,不用轉(zhuǎn)入實(shí)收資本,其他存貨,固定資產(chǎn)類(lèi)全部要處理干凈,所有債務(wù)處理完畢,公告45天

 

Q:老師如果賣(mài)產(chǎn)品同時(shí)配的培訓(xùn)課程,那課程稅率應(yīng)該是多少,是不是按照6%來(lái)計(jì)算呢!

A:要分別簽合同,否則重高征稅

 

Q:請(qǐng)問(wèn)甲公司100%控股乙公司,相當(dāng)于乙公司只有一個(gè)股東,乙公司是不是相當(dāng)于一人有限責(zé)任公司,有承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)?

A:一人有限公司,每年需要做審計(jì),證明資金獨(dú)立性,否則發(fā)生債務(wù)可能要承擔(dān)無(wú)限責(zé)任

 

Q:珠寶公司沒(méi)有成本票要怎么做籌劃呢

A:可以做設(shè)計(jì)費(fèi),品宣費(fèi)等,可以用注冊(cè)個(gè)體戶或個(gè)獨(dú)企業(yè)單獨(dú)承攬這部分業(yè)務(wù)籌劃

 

Q:老師如果超過(guò)3年不還為啥要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入呢

A:稅務(wù)有這樣規(guī)定,超過(guò)3年本來(lái)應(yīng)該支付,但是支付不出去,就相當(dāng)于有一筆收益,所以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入

 

Q:我們是國(guó)內(nèi)工廠,境外的客戶在我們這里采購(gòu)材料,讓我們運(yùn)輸給他國(guó)內(nèi)的客戶,怎么個(gè)操作模式比較簡(jiǎn)單呢!要先出口再進(jìn)口嗎?假如A是境外公司,A與境內(nèi)甲公司簽合同購(gòu)入一批原材料,合同價(jià)為100萬(wàn)元。之后A與境內(nèi)乙公司簽訂合同,以150萬(wàn)元將上述材料賣(mài)給乙公司。假設(shè)該批原材料一直在境內(nèi)存放,直到移交給乙公司。我的問(wèn)題如下 :

1、A公司從境內(nèi)購(gòu)入原材料后直接轉(zhuǎn)讓給境內(nèi)其他公司,該原材料不進(jìn)行出、入境的登記或相關(guān)辦理,A公司的這種行為是否符合中國(guó)法律的有關(guān)規(guī)定?

2、假如甲公司的行為符合中國(guó)法律有關(guān)規(guī)定,在整個(gè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié),甲公司應(yīng)承擔(dān)哪些稅費(fèi)?(關(guān)稅?增值稅?所得稅?)

3、該批原材料不運(yùn)到境外再運(yùn)回國(guó)內(nèi),那么甲、乙公司是否需要報(bào)關(guān)?甲公司是否可以辦理出口退稅?乙公司能否取得增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行以后抵扣?如果可以,如何取得?

A:1、必須經(jīng)過(guò)出入境登記。2、甲正常就是增值稅、所得稅,符合條件的辦理出口退稅。3、乙公司要辦理進(jìn)口報(bào)關(guān),取得海關(guān)增值稅專用發(fā)票去抵扣,所得稅正常交

 

Q:大家好,請(qǐng)問(wèn)垃圾衍生燃料(燃燒棒)的稅收編碼是多少?屬于什么經(jīng)營(yíng)范圍?

A:去開(kāi)票軟件查--找到商品編碼--選擇商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼--輸入商品名稱就可以搜索

 

Q:老師,個(gè)體戶,最高稅率35%,按現(xiàn)在小微企業(yè)政策,減半,在100萬(wàn)以內(nèi)的應(yīng)納稅所得額,就是17.5%嗎,那如果100萬(wàn)以上,是多少?35%還是跟著政策100-300萬(wàn)的減免

A:小微企業(yè)是對(duì)企業(yè)所得稅,個(gè)體戶是個(gè)稅,只有增值稅他們可以公用年度180萬(wàn)免稅。不同稅種,所以不是你說(shuō)的17.5%。如果你是核定征收,稅率一般不超過(guò)3%,如果是查賬征收,你一定要盡量多一些成本費(fèi)用進(jìn)去。

 

Q:老師,其他應(yīng)付款跟股東借款和跟其他人借款,有什么區(qū)別嗎?

A:其他應(yīng)付是公司借了別人的錢(qián)。其他應(yīng)收是別人借了公司的錢(qián)。都有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),其他應(yīng)收如果是股東借款,夸年度不還視同分紅,如果被查交20%個(gè)稅

 

Q:老師,我想請(qǐng)問(wèn)一哈個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和一人有限責(zé)任公司是不是都承擔(dān)無(wú)限責(zé)任尼

A:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)承擔(dān)無(wú)限責(zé)任,一人有限,如果每年審計(jì),資金清楚,沒(méi)有跟個(gè)人混同,就承擔(dān)有限責(zé)任

 


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